当前位置: 首页 > 信息公开目录 > 部门预决算(含“三公”)

365网站滚球盘本级2018年度部门预算公开

来源: 365网站滚球盘 发布时间:2018-02-05 字体:[ ]

目录

第一部分  365网站滚球盘预决算公开管理文件

本部门预决算信息公开管理办法。

第二部分  365网站滚球盘基本概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度主要工作任务及目标

第三部分  365网站滚球盘2018年度本级部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  365网站滚球盘本级2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释


 

第一部分  365网站滚球盘预决算公开管理文件

2018年未出台预决算公开管理办法,仍然执行《关于印发〈365网站滚球盘预决算公开管理办法〉的通知》(通价办﹝2017﹞44号)


 

第二部分   365网站滚球盘概况

一、主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国价格法》、《江苏省价格管理监督条例》、《江苏省涉案财产价格鉴证条例》等价格法律、法规、规章,编制全市价格改革规划和年度计划,制定并组织实施全市价格改革方案,制定全市价格监督管理的规范性文件,负责全市价格工作的宏观管理和综合平衡,指导、监督市级有关业务主管部门以及县(市)、区价格管理工作。

2、提出全市价格总水平预期调控目标建议及相应的调控措施,参与政府价格调控措施的研究和实施工作,参与重要商品储备等价格调控制度的管理和特殊情况下价格干预措施方面的有关工作,提出价格调控及相关经济政策措施的建议。

3、贯彻省以上管理的商品和服务价格及国家机关收费标准,提出价格和收费调整的建议,并组织具体实施;组织实施全市行政事业性收费许可证管理和年审工作,负责收费项目的清理和收费立项的审核工作;依法管理关系国计民生的、重要的商品和服务价格及收费,制定并调整市管商品和服务价格及收费的作价原则、办法和水平,合理安排各种差价和比价关系,依法组织价格听证。

4、依法实施市场价格监管,组织价格法律、法规和政策宣传,引导规范市场价格行为,制止价格垄断、价格欺诈、价格歧视等不正当价格行为,组织开展明码标价、价格诚信和价格公共服务工作,引导行业组织价格自律,指导城乡价格监管网络、价格义务监督员等价格社会监督工作。

5、组织、指导全市价格和收费的监督检查工作,处理价格争议,受理价格违法行为举报工作,依法查处价格违法和乱收费案件以及不正当价格行为。

6、组织重要农产品、重要商品和服务的成本调查,负责政府定价、政府指导价的商品和服务价格及行政事业性收费成本监审工作。

7、监测预测价格总水平和重要商品、服务价格,以及相关成本与市场供求的变动情况,跟踪重要经济政策、措施在价格领域的反映,发布价格监测信息和价格公共服务信息,实施价格预测预警,及时提出政策建议,应对处置价格异动。

8、负责价格认证机构的监督管理,按规定办理价格评估机构、价格评估鉴证人员资质认定的预受理或初审工作。

9、指导价格协会(学会)工作,开展价格理论及实践问题的调查研究,组织全市价格管理人员的业务培训。

10、承办市政府和省物价局交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括七个职能处室,即行政服务处(综合法制处)、办公室(信息处)、产品价格处、收费管理处、服务价格处、价格监测处、机关党总支;三个直属行政机构即检查分局、开发区分局、成本调查监审分局。下属单位:南通市价格认定中心。

三、2018年主要工作任务及目标

今年全市价格总水平预期调控目标为居民消费价格涨幅控制在3%左右。

1、推进各项价格改革。全面推进价格机制改革,放开竞争性领域和环节的价格,管好职责范围内的价格。及时落实国家、省放开的商品和服务价格。积极落实“两减六治三提升”的工作措施,注重提升环境价格政策调控水平。积极配合做好农业水价综合改革。强化医药价格综合改革,完善有关政策措施。

2、加强价格总水平调控。提请市政府办公室出台全市2018年价格调控目标责任制实施意见,坚持市场价格调控联席会议制度。加强市场监测预警分析,开展主副食品价格周报、月报。认真落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。做好商品住房价格备案工作。

3、持续优化收费环境。深化市级机关落实收费政策日常验收考核工作。贯彻落实国家和省降低实体经济企业成本的各项政策。及时做好行政事业性收费、经营服务性收费的调整、公示。利用“网上中介超市”加强收费监管,规范收费行为。

4、加强价格行为监管。认真贯彻落实“谁执法谁普法”工作责任机制,加强机关法制建设。推进落实公平竞争审查的工作机制。加强价格信用体系建设,开展价格诚信单位培育。加强市场价格监管,做好日常市场巡查。认真落实“双随机一公开”工作机制,适时组织开展专项检查。积极配合开展反垄断执法工作。

5、提升服务惠民成效。积极开展“走帮服”活动,持续组织好农村薄弱村居、贫困家庭和困难企业的帮扶活动。优化农产品成本调查网络。加强平价商店建设,促进平价商店提高惠民成效。优化价格举报工作机制,及时受理处置举报投诉。做好价格热点整治,强化教育收费管理,规范幼儿园收费行为。强化价格认定服务功能,推进价格争议调解工作。

6、落实全面从严治党责任。履行主体责任和部门负责人履行“一岗双责”,按照全面从严治党要求,持之以恒改进作风,不断提升反腐倡廉自觉性。继续以最严格的标准、最严厉的举措纠正“四风”。充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用,发挥工、青、妇群众组织在联系群众方面的独特优势,认真做好老干部服务工作。

 

第三部分  2018年365网站滚球盘本级预算表

(详见附件)


 

第四部分  2018年度365网站滚球盘本级预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

365网站滚球盘2018年度收入、支出预算总计1955.61万元,与上年相比收、支预算总计各增加110.63万元,增长6%。其中:

(一)收入预算总计1955.61万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1955.61万元。

(1)一般公共预算收入预算1955.61万元,与上年相比增长110.63 万元,增长6%。主要原因:一是根据通房发﹝2017﹞194号文,调整了新老职工住房补贴比例;二是2018年度预下职工应休未休假工资薪酬及综合绩效考评奖;三是2018年度增加在职人员基本养老保险缴费;四是局机关增加资本性项目中办公设备购置;五是退休人员退休金由社保中心统一发放,相应减少预算。

(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

(二)支出预算总计1955.61万元。包括:

1.按功能分类:

(1).一般公共性支出1688.34万元,主要包括人员经费、日常公用经费和职能项目经费。与上年度相比增加4.79万元,增长0.28%。主要原因是2018年增加资本性项目中办公设备购置。

(2)保障房支出267.27万元,主要用于职工住房公积金和住房补贴支出。与上年度相比增加105.84万元,增长65.56%。主要原因是根据通房发﹝2017﹞194号文件,调整新老职工住房补贴比例。

2.按支出用途

(1).基本支出预算数为 1850.61万元。与上年相比增加140.63 万元,增长8.22%。主要原因: 一是根据通房发﹝2017﹞194号文,调整了新老职工住房补贴比例;二是2018年度预下职工应休未休假工资薪酬及综合绩效考评奖;三是2018年度增加在职人员基本养老保险缴费;四是退休人员退休金由社保中心统一发放,相应减少预算。

(2).项目支出预算数为 105万元。与上年相比增加6万元,增长6.06 %。主要增加资本性项目中办公设备购置等费用。

二、收入预算情况说明

365网站滚球盘本年度预算收入合计1955.61万元,其中

一般公共预算收入1955.61万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

365网站滚球盘本年支出预算合计1955.61万元,其中

基本支出1850.61万元,占94.63%;

项目支出105万元,占5.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

365网站滚球盘2018年度财政拨款收、支总预算1955.61万元,与上年相比,财政拨款收、支预算总计各增加110.63万元,增长6%。主要原因: 一是根据通房发﹝2017﹞194号文,调整了新老职工住房补贴比例;二是2018年度预下职工应休未休假工资薪酬及综合绩效考评奖;三是2018年度增加在职人员基本养老保险缴费;四是局机关增加资本性项目中办公设备购置;五是退休人员退休金由社保中心统一发放,相应减少预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

365网站滚球盘2018年度财政拨款预算支出1955.61万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加110.63万元,增长6%。主要原因: 一是根据通房发1﹝2017﹞94号文,调整了新老职工住房补贴比例;二是2018年度预下职工应休未休假工资薪酬及综合绩效考评奖;三是2018年度增加在职人员基本养老保险缴费;四是退休人员退休金由社保中心统一发放,相应减少预算。

其中:

(一)一般公共服务支出

1.行政运行支出1583.34万元,与上年相比,减少1.21万元,减少0.08%,与上年基本持平。

2.物价管理支出105万元,与上年相比,增加6万元,增长6.06%,主要原因是增加办公设备购置。

(二)住房保障支出

1.住房改革支出公积金117.24万元,与上年相比,增加5.46万元,增长4.88%,主要原因是    人员调入。

2.住房改革支出提租补贴150.03万元,与上年相比,增加100.38万元,增长202.18%,主要原因是根据通房发﹝2017﹞194号文件,调整新老职工住房补贴比例。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

365网站滚球盘2018年度财政拨款基本支出预算1850.61万元,其中:

(一)人员经费1555.39万元,主要包括:基本工资266.91万元、津贴补贴514.67万元、奖金234.45万元、社会保障缴费242.93万元、其他工资福利56.80万元、住房公积金117.24万元、离休费67.48万元、退休费53.29万元、生活补助0.82万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.78元。

(二)公用经费295.22万元,主要包括:办公费10.00万元、邮电费10.00万元、差旅费100.00万元、维修(护)费4.00万元、会议费17.02万元、培训费13.32万元、公务接待费9.62万元、劳务费2.76万元、工会经费8.20万元、福利费24.42万元、其他交通费67.30万元、特需费0.40万元、离退休人员管理工作经费11.00万元、其他商品服务17.18万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

365网站滚球盘2018年政府性基金预算支出0万元,与上年度相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

本部门无政府性基金预算支出预算。

八、一般公共预算支出预算情况说明

365网站滚球盘2018年一般公共预算财政拨款支出预算1955.61万元,与上年相比增加110.63万元,增长6%。主要原因: 一是根据通房发﹝2017﹞194号文,调整了新老职工住房补贴比例;二是2018年度预下职工应休未休假工资薪酬及综合绩效考评奖;三是2018年度增加在职人员基本养老保险缴费;四是局机关增加资本性项目中办公设备购置;五是退休人员退休金由社保中心统一发放,相应减少预算。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

365网站滚球盘2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1850.61万元,其中:

(一)人员经费1555.39万元,主要包括:基本工资266.91万元、津贴补贴514.67万元、奖金234.45万元、社会保障缴费242.93万元、其他工资福利56.80万元、住房公积金117.24万元、离休费67.48万元、退休费53.29万元、生活补助0.82万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.78元。

(二)公用经费295.22万元,主要包括:办公费10.00万元、邮电费10.00万元、差旅费100.00万元、维修(护)费4.00万元、会议费17.02万元、培训费13.32万元、公务接待费9.62万元、劳务费2.76万元、工会经费8.20万元、福利费24.42万元、其他交通费67.30万元、特需费0.40万元、离退休人员管理工作经费11.00万元、其他商品服务17.18万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年365网站滚球盘一般公共预算单位运行经费支出295.22万元,与上年增加15.94万元,增长5.71%,主要原因一是增加差旅费支出预算、二是办公费、水电费、印刷费、维修(护)费、公务接待、会议费、培训费等压缩、调整等。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

365网站滚球盘2018年度“三公”经费预算支出11.62万元,其中无因公出国(境)费和公务用车购置及运行维护费支出,均为公务接待费支出。具体情况如下:

(一)2018年度“三公”经费支出预算11.62万元。

1.单位部门预算不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位的支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算0万元,其中:

(1)公务用车购置支出预算为0万元,比上年增加(减少)0万元,本年度未安排公务用车购置预算;

(2)公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因已公务车改革;

3.公务接待费支出预算11.62万元,比上年减少5.48万元,主要是履行节约、压缩公务接待经费。

(二)2018年度会议费支出预算21.12万元,比上年减少1.28万元,主要原因是履行节约、压缩会议规模。

(三)2018年度培训费支出预算17.82万元,比上年增加1.92万元,主要原因是本年度增加价格检查业务技能专业培训。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算6万元,其中采购货物支出6万元、拟采购工程支出预算0万元、拟购买服务支出预算0万元。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

365网站滚球盘本级2018年度部门预算公开表.xls